Interna revizija i kontrola knjige download

Sanja suman, magistar je znanosti iz podrucja racunovodstva, revizija i financija, ovlasteni interni revizor te financijski strucnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Pojam revizija potjece od latinske rijeci revidere, sto znaci ponovno pregledati. Rt book, whole a1 mile stanisic t1 interna kontrola i revizija ad univerzitet singidunum, beograd, srbija yr 2014 unapred formatirani prikaz citata stanisic, m. Interna revizija i interna kontrola ne predstavljaju iste termine. Interna revizija zanimljiva je kao profesija sama po sebi. Finansijsko upravljanje i kontrola interna revizija.

Visoka skola cepscentar za poslovne studije kiseljak seminarski rad interna revizija i kontrola banaka predmet. Interna revizija pruza podrsku organizaciji u ostvarivanju ciljeva i to. Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika, 1998. Interna operativna revizija, kao funkcija provere funkcionisanja sistema internih kontrola organizacije, predstavlja savremeni instrument upravljanja preduzecem. Pdf metode provedbe revizije informacijskih sustava. Procjenom prikladnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u odnosu na. Interna kontrola i revizija, forenzicno racunovodstvo. Download as ppt, pdf, txt or read online from scribd.

Na ovako definisanim polaznim osnovama zasnovana je celokupna struktura rada. Posmatrano kroz istoriju revizija je bila stalna pratilja organizovane ekonomske aktivnosti. Knjige od 10,00 kn knjige od 20,00 kn 5 djecja knjizevnost drustvene znanosti e knjige. Interni revizori, da bi izvrsili reviziju aplikativnih kontrola, moraju posedovati dovoljno znanja i vestina o kljucnim informacio notehnoloskim rizicima i revizorskim tehnikama zasnovanim na tehnologiji i. Interna revizija rec revizija potice od latinskog izraza revisio sto u prevodu znaci ponovno videnje, ponovno gledanje, pregled, obnovu procesa, poslednji pregled sloga pred stampu.

Cilj je davanje uvjerenja da je poduzecem upravljano efikasno, u smislu vodenja, risk menadzmenta i internih kontrola. Interna revizija i kontrola u osiguravajucim drustvima. Prvo savjetovanje interna revizija i kontrola odrzano je u opatiji od 1. Interna revizija ima za cilj da proveri funkcionisanje sistema internih i operativnih kontrola u organizaciji. Dokument eticki kodeks jp zavod za udzbenike beograd 2. Tema ovog seminarskog rada je planiranje revizije i vrste revizijskih testova. Prikaz knjige ief institut za ekonomiku i finansije yumpu. Pored ispitivanja internih kontrola, interna revizija procenjuje i rizike vezane za status, pp,pp gj,ravilnike, opste i posebne uslove osiguranja.

Pdf ovim radom prikazana je revizija informacijskih sustava odabrane tvrtke, te okvir za korporativno. Sekcija internih revizora jednom godisnje organizira savjetovanje interna revizija i kontrola. Efektivna interna komunikacija pomaze osoblju da jasno razumije ciljeve interne kontrole, poslovne procese i njiihove invidiuale ulgoe i. Osnovni podaci home o nama lokacije comodo ssl usluge revizija i usluge.

Savjetovanje interna revizija i kontrola racunovodstvo i. Prema svojoj definiciji, interna revizija predstavlja savetodavnu i ocenjivacku funkciju ciji je zadatak da pomogne menadzmentu u unapredenju internih kontrola, upravljanja rizicima i celokupnog procesa upravljanja. Interna kontrola i interna revizija imaju teorijsku u prakticnu osnovu koja je ovde izlozena. Interna i operativna revizija sve dobre knjige na jednom. Marijana bartulovic zaposlena je na sveucilisnom odjelu za forenzicne znanosti sveucilista u splitu. Interna i operativna revizija kljuc finansijskih i operativnih. Magistrirala je na ekonomskom fakultetu u zagrebu 2003.

Interna revizija interni revizor ne moze da bude ovlasceni predstavnik suosnivaca, zaposleni ili clan organa uprave rnidsa. Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju riiiizicima. Polaznu osnovu u koncipiranju cjelovitog sustava internog nadzora cni i interna kontrola. Zadatak interne revizije je da obezbedi upravnom odboru nezavisno i objektivno misljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje podrzavaju postizanje ustanovljenih ciljeva rnidsa. Revizija informacijskih sustava predstavlja stoga sustavan postupak. Rif strucni casopis racunovodstvo i financije hzrfd. Obje revizije, svaka na svoj nacin, vrsi procjenu sistema internih kontrola i njihov zajednicki interes je da taj sistem uspjesno funkcionise. U ovome radu interna revizija biti ce definirana te sagledana kroz sferu uloge interne revizije u bankama. Interna revizija je jedno vreme funkcionisala kao dopuna nezavisnoj. Ova knjiga analizira ulogu vanjskih revizora danas te potrebu za prosirivanjem njihove uloge izvan tradicionalnih financijskih revizija. Knjiga nudi nove teoretske poglede na problematiku kontrolnog menadzment procesa, kao i prakticna uputstva za rad u oblasti interne operativne revizije. Knjiga je koncipirana tako da naglasava znacaj koji funkcija interne revizije ima u procesu upravljanja savremenom organizacijom kao i one oblasti u kojima moze pruziti najveci doprinos. Punu podrsku u tome pruza mu interna kontrola i interna revizija poslovanja preduzeca. Eksternu kontrolu vrse razne inspekcijske sluzbe i drzavni organi, banke i sl.

Download as doc, pdf, txt or read online from scribd. Sve sto treba je da upisete mail na koji cemo vam poslati link za preuzimanje knjige. Ova knjiga nastala je kao rezultat vesegodisnjeg istrazivackog rada. Interna revizija i kontrola u upravljanju rizicima, zagreb. Prema svojoj definiciji, interna revizija predstavlja savetodavnu i ocenjivacku funkciju ciji je zadatak da pomogne menadzmentu u unapredenju internih. Izvjestavanje o troskovima kvalitete u funkciji unapredenja sustava upravljanja kvalitetom. Dokument povelja interne revizije jp zavod za udzbenike beograd. Autor je knjige revizija, koautor knjige platni promet te autor odnosno koautor vise od 50 znanstvenih i strucnih radova. Najvazniji i najosnovniji pojam koji interni revizor mora da razumije jeste interna kontrola. Dio je revizije, kao znanstvene discipline, te u novije doba ima sve vazniju ulogu u upravljanju velikim poduzecima i organizacijama opcenito. Interna kontrola i komponente interne kontrole rezime. Izradom strateskih i godisnjih planova interne revizije baziranih na procjeni rizika, te obavljanjem pojedinacnih internih revizija u skladu sa usvojenim planovima. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju ministarstva finansija i trezora bih do danas su uplatu na namjenskom podracunu za pomoc u borbi protiv virusa covid19 imali sarajevski kiseljak d.

1075 519 1299 836 867 454 108 88 1511 703 662 1400 362 248 1379 275 951 1044 1056 717 377 1388 1331 29 1347 723 381 1244 625 275 858 1010 594 969 656